岗位职责:1、编制年度审计计划,协调实施,并编制年度审计工作总结;2、健全公司审计体系,参与制定和维护公司内部审计制度及流程,制定审计计划及审计预算;3、审计完成后,起草审计报告和管理建议书等审计文书,督促审计结论和建议的落实;4、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;5、定期对公司各项目进行审计;6、协助公司各部门加强内部管理,规范操作流程提高工作效率,监督公司内部制度控制;制定公司风险管理策略及应急预案,提醒公司管理高层关注相关风险,采取必要措施降低风险。7、完成领导交代的其他工作。任职要求:1、五年以上审计或风险控制经验,在大中型企业独立统筹过审计项目优先;2、组织开展过各类审计专项及综合审计工作3、具有良好的口头表达能力作能力、组织协调沟通能力;4、精通审计工作方法和流程,熟悉会计、财税法规、审计程序和公司财务管理流程;5、具备良好的分析判断能力、观察能力、计划能力和沟通能力;工作严谨负责,坚持原则,诚实正直,保密意识强。