工作职责:1、负责公司的内控体系的构建与实施,形成符合上市公司要求的内控手册及评价手册;2、定期开展内控测评与内控检查,形成符合上市公司合规要求的自我评价报告;3、负责公司业务流程梳理与优化更新;4、负责公司各项规章制度的审查,对内控缺陷进行汇总;5、定期开展内控合规宣导与培训活动;6、指导与监督子公司内控合规政策的执行情况;7、内控支持与咨询。任职要求:1、本科及以上学历,审计、财务、法律、管理类专业;2、三年及以上集团或上市公司内控工作经验,或外部咨询公司内控项目经验;具有ClA、CPA等资质优先;3、熟悉上市公司上市规则、内部控制管理要求及工作指引;4、具有集团或上市内控体系构建与实施的良好实践;5、具有内控关键点识别与管控的分析与评价能力;6、具有良好的组织、沟通、协调能力。7、良好的英文听说读写能力。