1、负责监督集团及所属公司各项内控管理制度的执行情况,提出修改及完善意见;
2、负责对集团公司及下属控股企业年度财务预算、、年度经营指标的完成情况进行审计监督;
3、按计划完成对集团公司及各子公司的审计工作,上报审计报告并进行后续跟踪落实;
4、结合公司实际情况,根据审计结果向董事会提出管理意见或建议;
5、负责对集团公司及所属控股公司的经济活动及财务收支的真实性、合法性、进行审计监督;
6、负责对《审计报告》的落实情况进行跟踪,安排必要后续审计;
7、负责对所属公司销售资金回笼款的准确性与安全性进行监控;
8、负责对所属公司凭证、发票、报表处理方法的审核;
9、协调外部审计,对外部机构审计工作进行监督和评价。
任职资格:
1、本科及以上学历,30-40岁,审计、财务等相关专业,持有注册会计师证书者优先;
2、具有5年以上大中型企业审计及相关工作经验,2年以上同岗位工作经验;
3、具有丰富的风险管控经验、较强的审查能力、发现和分析问题能力、监督控制能力;
4、具备丰富的审计理论知识,熟悉财务相关知识,熟悉国家相关政策、法律法规;
5、良好的职业操守,责任心强,较强的沟通能力与团队合作能力。