岗位职责:1、编制年度审计工作计划,根据审计工作计划组织实施有关公司经济活动的合法合规、目标达成、经营效率等方面的检查;2、编制并完善内控管理手册与内控评价手册,组织开展内部控制自我评价工作,对内控体系的设计及运行有效性进行全面评价;3、对审计发现的问题进行深入分析,提出改进建议和措施,协助被审计部门制定整改计划并监督执行;4、协调外部审计机构,确保公司满足相关法规和监管要求;5、协助部门开展风险管理工作,推动各部门识别关键风险,并甄别集团重大风险清单。任职要求:1、本科及以上学历,会计、审计、财务管理等相关专业;2、5年以上第三方事务所或大型制造业行业工作经验;3、熟悉行业规则、资本市场监管机构要求,熟练掌握审计、财务等各类相关知识及技能;4、通过注册会计师(CPA)或国际注册内部审计师(CIA)等相关职业资格考试者优先;具有良好的领导能力,业务操作熟练,思维条理清晰,工作积极主动,善于内外沟通,具有高度敬业精神、团队意识强。