工作职责::1、开展公司审计监察相关制度流程体系建立与完善;2、统筹和执行例行及专项审计项目,完成审计报告,跟进问题整改;3、评估业务风险点开展监察工作,针对异常数据及相关线索进行市场调查,实地取证,并编写监察报告;4、通过开展内审和监察工作,监督和评价公司内控体系,协助公司内控体系建设,为公司内控体系的完善提出合理建议;4、根据公司安排完成离任审计项目;5、 处理公司内外部举报,开展举报调查、取证工作;7、 解读审计法律法规、审计准则、上级单位审计制度,组织实施或协助完成相关培训,提升部门工作能力,提高公司员工对内审工作的认识;任职要求:1、全日制本科及以上学历;财务、审计、法学类相关专业;2、具有大型制造业的工作背景,从事审计及监察工作5年以上;能独立主导项目;3、熟悉采购、研发技术、销售等领域的关键风险点及舞弊预防关键环节;5、具有良好的逻辑思维能力和观察分析能力,良好的语言表达、书面表达、沟通协调能力。