职责描述:1、建立健全公司审计管理体系,包括内审工作规章制度,审计业务流程、文件等;2、协助拟定年度审计工作计划,确定各类审计事项,报批准后组织实施;3、组织开展各类审计项目,包括经营审计、离任审计、专项审计等;4、组织协调审计过程中和公司下属公司、部门的关系,实施内部各类审计事项,下达审计工作任务,指定经办人和具体实施时间;5、制订审计工作方案,并对审计方案提出指导性意见;6、复核审计工作底稿,最终确定审计工作报告,提出最终审计意见;7、完成岗位目标和上级下达的其它任务。任职要求:1、本科及以上学历,审计、财会类、法学类相关专业优先;2、具有7年以上审计相关工作经验,行业经验以制造业背景为主;有大型集团企业任职经历,3年以上团队管理经验。