工作职责:1、负责组织内部审计活动,包括财务审计、运营审计、合规性审计等;2、制定审计计划,实施审计程序,收集和分析审计证据,撰写审计报告;3、 对发现的问题进行评估,提出改进建议,并监督整改情况;4、 与各部门沟通协调,确保审计工作的顺利进行;5、定期向管理层汇报审计结果,提出风险预警和控制建议。任职要求:1、具有5年相关工作经验,熟悉内部审计流程和标准;2、拥有会计、审计或相关专业本科及以上学历;3、熟悉国家相关法律法规及行业规范;4、能够独立开展审计工作,具备较强的问题分析和解决能力;5、 具有CPA(注册会计师)或CIA(国际注册内部审计师)资格者优先考虑。6、英语口语流利,英语能做为工作语言