职责描述:1、负责监督公司内部审计整改工作的执行情况,确保整改措施得到有效实施,并对整改结果进行验收。2、对审计发现的问题进行持续跟踪,确保问题得到及时解决,并向相关部门和领导反馈整改进展情况。3、对审计整改过程中可能存在的风险进行识别和评估,制定相应的控制措施,降低风险发生的可能性。4、与审计部门、被审计单位以及其他相关部门保持良好的沟通与协调,共同推进审计整改工作的顺利进行。5、负责编制审计整改督查报告,向领导层汇报整改工作的整体情况,提出改进意见和建议。6、根据审计整改工作的实际情况,提出完善相关管理制度的建议,推动公司管理水平的提升。任职要求:1、本科及以上学历,审计、财务、管理等相关专业优先。2、具备3年以上审计或相关工作经验,熟悉审计流程和方法,了解企业内部控制和风险管理。3、具备较强的分析和解决问题的能力,能够独立开展审计整改督查工作;熟悉相关法律法规和企业内部管理制度;具备良好的沟通能力和团队协作精神。4、诚实守信,具有高度的责任心和敬业精神;具备严谨的工作态度和良好的职业道德。