工作内容:负责建立健全企业内部控制管理体系,审阅公司内控流程,监督内控流程和制度的执行情况,实施内控审计项目,分析内控缺陷并提出改进建议等。任职要求:1.本科及以上学历,专业领域多为会计、审计、经济管理、金融、法律等相关专业;2.需要具备会计、审计、风险管理、内部控制等方面的基础知识,熟悉相关法律法规和政策,掌握内部控制框架理论和实务,如COSO、SOX等;3.有3年以上的内控工作经验;4.拥有注册会计师(CPA)、注册内部审计师(CIA)、注册风险管理师(CRMA)等专业资格证书者优先;5.需要具备良好的逻辑思维能力、风险分析能力、沟通协调能力、数据分析能力,以及良好的职业道德和敬业精神;6.良好的职业操守,原则性强,敬业精神,以及能够承受工作压力;有团队合作精神和良好的沟通能力。