1、协助编制全年内审计划;
2、协助实施内审工作;
3、协助及维护内审、内控、风控制度的建立;
4、协助主管进行内部控制及风险管理;
5、协助对公司内部控制制度及风险管理机制的培训和宣导;
6、完成领导交办的其他专项审计,确定关键环节和主要内控,评估风险,在审计过程中合理。
任职要求:
1、本科以上学历,财务、生技、工商管理等相关专业毕业;
2、熟悉快销品产业及有相关内审证照着为佳;
3、有财务、内部审计、内控、风控工作经验,有上市公司相关岗位或会计师事务所工作经验优先;
4、原则性强,工作严谨认真、忠诚敬业,具有较强的组织、沟通、协调能力,良好的职业操守及团队协作精神。