岗位职责:1.负责审计项目的具体开展,包括起草实施审计方案、审计外勤、设计必要的流程、分析复核审计工作底稿、起草审计报告、提出审计意见及整改建议等;2.定期向上级汇报工作进度,指导审计助理开展审计具体工作;3.跟踪各审计项目后续整改,包括分析整改证据、起草跟踪报告等;4.对已完成项目的档案资料负责,监督审计助理完成审计项目的档案资料收集、整理、立卷、归档工作;5. 参与部门日常事务性工作的管理、参加业务培训等;6. 协助部门负责人对委托的中介机构审计及相关业务活动进行指导,对其工作过程和工作结果进行监督;7. 协助部门负责人对子公司审计工作进行指导;8. 完成上级领导交办的其他工作。任职条件:1.研究生及以上学历,审计、会计、财务管理、法律、金融等专业;2.3年以上审计、风险合规管理、反舞弊等方面工作经验。具有国有企业内部审计部门、合规管理部门工作经历者或会计师事务所工作经历者优先;3.持有与审计、财务、法律专业相关的执业、从业资格;4.良好的书面文字表达及口头沟通能力。中共党员优先。