工作概要1. 按照公司内部控制制度,参与内控审计工作,监督审计业务结果并跟踪其落实情况;2. 参与完善公司标准流程和内部审计标准程序。 主要任务和职责3. 参与公司财务、业务运作及相关内部控制流程的评估和检查,提出审计建议并出具审计报告。4. 参与对被审计对象的后续跟踪复查,确保审计报告中提出的问题和要求得到具体落实。5. 保持与被审计客户的沟通联络。6. 参与完善公司标准流程和内部审计标准程序,并监督执行。7. 配合上级公司开展内审工作,协调行动计划的制定,并进行后续跟踪。8. 根据管理层要求完成特定项目的审计工作。