一、岗位职责1、根据公司发展战略,组织制定审计计划;2、根据公司经营发展阶段,识别各个业务条线存在的风险点,主动向上反馈,及时沟通风险事项,协助相关部门完善内控体系;3、组织开展具体审计工作,协调相关资源,对审计项目的进度、质量负责,把控审计方向、审计计划,复核审计报告,推动风险防范机制完善;4、负责完善部门内部管理制度与工作流程,对下属工作设立目标,跟踪过程,评价结果;5、与相关部门保持沟通,倾听风险管控诉求,协助完成风险应对方案; 6、完成领导交办的其他工作。二、任职要求1、大专及以上,财务、审计相关专业毕业优先; 2、五年以上内部审计及内控工作经验,有汽车行业工作经验优先; 3、具有良好的职业操守和较强的工作责任心,为人正直诚实、原则性强; 4、具备较强的沟通、组织、协调和管理能力以及团队协作精神; 5、具备较强的逻辑思维能力、数据分析能力、判断能力、写作能力; 6、熟悉财税法规、了解集团化公司内部审计工作程序和企业管理基本知识; 7、熟练操作各种办公软件及ERP管理软件; 8、能接受且适应出差。