岗位职责:1.协助部门领导编制年度审计工作计划, 制定审计项目计划、审计重点、审计方案;2.主导/参与对公司下属企业的经营管理、经济责任、财务收支、投资绩效、工程及采购、合规内控等各项审计及专项审计工作,包括编制审计方案并组织实施,撰写审计报告并复核审理,撰写审计通报、审计简报、审计整改等各项文件、整理复核有关审计项目档案等;3.负责审计发现问题的整改跟踪,协调公司相关部门及责任人,指导、监督内审及外审问题整改并进行考核,完成整改问题的闭环处理;4.执行公司层面、各板块、各业务流程内控风险的识别、评估、应对和监控;5.根据公司规定,组织开展各类违规舞弊行为的责任认定与处罚工作;6.负责收集、汇总、分析公司重要审计信息、重大风险事件、典型审计案例等信息;7.负责将审计项目的所有资料按档案管理的有关规定整理归档;8.完成其他审计监察相关事务和领导交办的其他事项。任职要求:1、重点全日制大学本科及以上学历,物流管理、国际贸易、财务、审计等相关专业,有CIA\CPA,或中级审计师、会计师职称证书优先。2、年龄在35周岁以下,三年以上物流管理、国际贸易、船货代相关行业审计工作经验,审计、财务、内控基础知识扎实,熟悉审计流程和要求;3、英语听说读写能力强,能阅读各类英文合同、外贸及各类报关文件;4、性格严谨、认真、负责,工作自驱力强,对待问题客观、公平、公正;逻辑思维能力强,对审计数据有独特的分析视角;5、公文写作能力强,善于与人沟通,思路清晰,协调沟通能力强,具有良好的团队合作能力;