岗位描述:1、根据审计计划和部门工作安排,依照审计方案,独立或与同事开展现场审计,包括财务收支和内控的常规审计和离任、反舞弊调查等专项审计,对审计过程形成相应记录,确保内部审计工作质量;2、对公司相关经营管理活动和财务收支活动的真实性、合规性进行监督、检查;3、根据各方面反馈意见进行综合、完善,编制审计报告初稿;并根据审核后的报告定稿登记审计台账;4、执行后续跟踪审计,按照节点跟踪整改措施的改善进度,评估整改措施的有效性,并对审计问题进行销号;5、对其他部门提出的与控制风险相关的咨询,提供专业建议;6、完成公司及部门安排的专项工作。 岗位要求:1、本科以上学历,会计师/审计师/国际注册内部审计师(CIA)/注册会计师(CPA)/特许公认会计师公会(ACCA)/注册税务师等优先,CET-4及以上,熟悉使用办公系统和软件;2、3年以上审计或财务相关工作经验,有内审经验的优先;3、熟悉审计流程及审计和财务相关法律;能独立完成审计项目,撰写审计报告,逻辑思维清晰,报告编写能力良好;4、掌握ERP等业务系统、财务系统软件,需具备财务专业技能,能够独立分析并开展工作;5、能接受频繁出差(频次:每月两周);6、具有良好的沟通、协调组织能力。