岗位职责:1. 按年度审计计划开展内审工作,实施审计活动、编制审计底稿、发现审计问题、提出审计意见等;2. 协助相关部门出具审计问题整改方案,追踪审计问题整改与处理情况,督促审计结论和合理化建议的落实工作;检查整改方案的执行情况,对跟进结果进行分析和报告,关闭审计问题;3. 负责内审工作档案收集与管理;4. 参与集团公司内控制度的研讨与分析,提出加强内控制度的建议;5. 完成上级交办的其他工作任务。任职要求:1. 五年及以上相关工作经验,全日制本科及以上学历;会计学、财管或审计专业;2. 有事务所和制造型企业的工作经验者优先;3. 有进取心,较好的逻辑分析能力,善于沟通;4. 能接受出差。