【岗位职责】 1. 按年度审计计划执行审计工作,发现审计问题、提出审计意见等; 2. 协助被审计单位出具审计整改方案,追踪审计问题的整改与落实情况; 3. 根据审计发现,形成培训主题,制作培训课件、定期开展内审培训工作; 4. 参与集团公司内控体系建设的研讨与分析,梳理内部控制风险清单; 5. 完成上级交办的其他工作任务。 【任职要求】 1. 五年及以上相关工作经验,全日制本科及以上学历;会计学、财管或审计专业; 2. 有事务所和制造型企业的工作经验者优先; 3. 熟悉ERP、OA、CRM等系统; 4. 有进取心,较好的逻辑分析能力,善于沟通; 5. 能接受出差。