岗位职责:
1、 结合业务战略、经营方针,识别影响业务目标达成的各类因素,对风险进行全面识别、评估,并给予管理建议和解决方案;
2、 建立健全的集团审计体系,加强内部控制流程的健全与完善;
3、 开展公司合规检查,通过内部审计,高效识别、分析公司运营与管理中的风险,提出切实可行的建议,为公司各部门提供合规建议和改进意见;
4、平衡风险和效率,设计恰当的流程/制度/规范/系统等,进行合理风险管控,完成管理落地并持续监控;
5、结合内外部发现的审计问题,提出审计改进建议,与相关管理层沟通并督促进行整改,定期评估整改结果,推动公司内部流程改善。
岗位要求:
1、本科及以上学历;
2、3年以上会计师事务所,集团型企业从事内部审计、内部控制和风险管理相关工作经验;
有审计公司或管理咨询公司经验优先;
3、具有会计师、审计师等经管类专业初级及以上职称,具有良好的沟通能力,以及识别、分析风险能力;
4、有良好的职业道德,工作态度和学习能力,高度的自我驱动和结果导向。
5、接受公司出差安排。