岗位职责:1、协助编制财务/内控审计实施方案,确保审计资源高效利用;2、参与实施财务/内控审计及其他延展审计项目,编制工作底稿及审计报告 ;3、跟踪审计发现的整改情况,确保落实到位;4、协助部门领导组织部署内控工作,督促各部门完成内控任务,保证各部门内控工作按计划完成;5、参与领导临时安排的其他审计工作。任职资格:1、财务或审计相关专业本科及以上学历,具备一定的财务知识。2、有3年或以上财务或审计相关工作经验。3、熟练使用办公软件;4、会使用用友或金蝶财务软件;5、可适应出差(因子公司集中在上海,故外地出差频率不高,数月一次)。