岗位职责:1.制定公司内审发展计划和年度审计工作计划,并开展相关工作;2.制定并完善公司内部审计的政策、制度和体系,包括工作规范、实务指南等;3.根据审计计划,开展公司的具体审计工作并制作相应的审计报告,包括项目审计、公司的财务收支审计、专项审计、经济责任审计、董事会决议执行情况审计、风险管理体系建立与执行情况审计等;4.对公司各部门和人员的经济问题进行财务检查,跟踪和督促检查审计报告反映的问题;5.对接上级审计机构对公司及分支机构开展检查工作;6.完成公司或领导交办的其他工作。 任职资格:1. 大学本科及以上学历,财务管理、会计、审计等相关专业,三年及以上审计行业工作经验;2. 审计专业相关证书等,有中国注册会计师、审计师资格或通过国家司法考试者优先;3. 扎实的会计审计专业功底,熟悉相关领域的政策、法规、制度;4. 具备金融基础知识,有较强的逻辑分析能力和良好的职业道德素质,为人诚实守信等良好的职业素养。