岗位职责:1、公司内部审计检查:编制内部审计方案、填写工作底稿、编写审计报告等;2、专项审计检查:编制专项审计审计方案、制定审计方法、编制并填写审计底稿、编写审计报告等;3、对业务操作流程、各项规章制度的履行工作进行检查;出具检查报告和跟踪改进方案;4、规划及执行内部控制自行评估作业。5、上级交代的其他工作。任职要求:1、本科以上学历,财务、会计、金融相等关专业优先。2、有2年以上内部审计或事务所经验者优先考虑。3、具有较强的逻辑思维能力、良好的沟通能力和书面表达能力,能承受一定的工作压力。4、工作认真负责,踏实沉稳,善于学习总结,能熟练应用各类office软件。