1、根据公司年度审计计划对公司财务收支、专项资金的使用以及核算情况进行审计;2、参加审计公司经济业务的预算执行情况,提出相关审计建议;3、负责公司财务日常监控与审计管理工作;4、参与对公司重大经济活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;5、参加公司舞弊、渎职案件调查及审计工作;6、完成领导交办的其他审计、内控工作。任职资格:1、全日制本科以上学历,财务、审计、税务类专业,有注册会计师、中级会计资格优先;2、2年以上内审或外审工作经验,内、外审工作经历兼具者优先;3、丰富的审计项目实施经验;4、公正严谨、坚持原则、独立思考。