1)按照审计计划,编制审计方案并实施审计项目,编制审计底稿和审计报告;2)对被审计单位(部门)进行风险巡查,对内控执行进行督查和跟进;3)督促和协助被审计单位(部门)完善管理流程制度,完善风控体系;4)参与监察审计项目。任职资格:1)熟练掌握内部审计的基本工作方法和工作技巧;2)熟悉商业企业的业务流程和内控,熟悉制造业采购、生产、研发等管理环节的流程和相关知识,熟悉采购招标流程及内控,熟悉SAP/ERP、用友ERP和SRM等系统优先;3)良好的口头表达和书面表达能力,理解能力和沟通能力;4)具备逻辑思维能力和独立分析能力,具有风险控制意识和风险敏锐度;5)抗压能力好,主动学习,积极上进,热爱内部审计职业,吃苦耐劳,能胜任出差。