1.建立并完善内部控制风险监督和评价机制;2.定期对内部控制体系的有效性进行评价,并提出改进建议;3.按照年度计划,组织各类经济活动的专项审计、专案审计工作;4.定期对境外分支机构、下属公司经济业务进行审计监督;5.配合上级开展审计、巡视检查;6.根据审计发现的问题和风险点,组织相关人员进行警示培训,提高全员的风险意识和合规意识;7.分享审计经验和***实践,提升团队的专业能力和工作效率;8.与各部门、中心保持密切沟通,提供审计支持和咨询服务;9.参加系统内研讨会和培训课程,与同行交流经验,拓宽视野,不断提升自身业务能力;10.参加中国科学院及上海分院系统的专项审计工作;11.承担纪检监督工作(B角);12.完成领导交办的其他工作。任职要求:1.大学本科及以上学历,财务、审计、金融等专业;2.中共党员;3.熟悉会计、审计、税务等业务流程;4.熟练使用办公软件和审计方法,较强的数据、信息整合能力;5.踏实、严谨细致、工作数据准确、信息反馈全面;6.按时高质量的完成各项工作;7.责任心强、工作积极主动、具有较强的统筹、组织协调能力;8.能独立胜任职责范围内的具体管理工作;9.独立起草文稿(包括规章制度、工作计划、报告等)和阶段性工作计划并组织实施。