岗位职责:1、配合完成审计委员会要求的相关工作;2、建立健全内部审计制度和流程:协助审计负责人完善内部审计制度和流程,制定审计计划和审计方案;3、实施审计项目:依据审计计划,组织并实施审计项目,能够独立开展审计项目,并出具审计报告;4、档案管理:负责审计项目的档案资料收集、整理、立卷、归档工作;5、协调外部审计:配合外部审计师的审计工作,确保外部审计的顺利进行。6、完成领导交办的其他工作。任职要求:1、教育背景:金融、财会、审计相关专业。2、工作经验:5年以上审计相关工作经验。3、软件技能:熟悉运用财务软件、办公软件、ERP系统。4、知识能力:全面掌握相关法律、法规和规范性要求;全面掌握上市公司监管法律、法规和上市公司规范运作和内部控制要求;熟练掌握内部审计的方法、技能。具备良好的沟通能力及文字表达能力,具备学习新知识、独立思考、综合分析、判断和研究能力。其他要求:可接受出差,退休人员优先考虑。