岗位职责1、 负责公司内控审计体系的搭建,并能够独立制定审计工作计划、审计实施方案;2、负责组织对公司各部门/项目实施各类审计工作和审计整改落实情况检查,编制审计工作底稿、独立撰写审计报告和整改检查报告;3、负责对公司特定的业务活动进行内控审计稽查;4、负责对财务部门资金流水审计,及时识别资金风险;5、负责投资项目的财务尽职调查和财务分析,出具财务尽职调查和分析报告6、完成领导交代的其他工作。任职要求1、财会、审计、经济管理等相关专业本科及以上学历;2、5年以上财会审计工作经验;3、有2年以上会计师事务所项目经理经验优先,有CPA、中高级会计师职称的优先;4、工作认真、积极主动,具有高度的责任心,较强的学习能力,良好的团队合作精神。