工作职责:1、全面负责集团审计的日常管理工作,制定审计部门的发展方向和目标,规划阶段性工作重点,组织制定和实施工作计划。2、根据集团的工作目标拟定集团的审计计划,负责制定、完善部门的各项规章制度,建立内部审计质量控制体系,并检查、监督各项制度的贯彻执行。3、组织开展各类财务、生产、经营审计及专项审计工作,负责审定审计项目,批准具体审计方案及实施计划,审核、签发审计报告。4、组织开展公司重要项目的监察审计工作,重点对工程项目、主要负责人离任等重要经济活动开展专项审计及监督检查。5、建立和维护与外部审计机构的长期合作关系,负责协调外部审计工作,负责汇总、分析、报告并执行外审建议。任职资格:1、统招本科财经类专业;3年以上审计相关工作经验,熟悉操作各类办公软件、ERP系统;2、有内审工作经历、有销售公司、采购、工厂审计工作经验优先;3、能接受出差,工作需要至全国各地的分厂分公司进行工作;4、了解审计领域发展趋势,掌握国家最新审计要求和方法;精通国家财税法律规范、国家财务核算业务,具有丰富的财务审计处理经验相关知识企业管理知识。