岗位职责:1、具体实施对专业公司经营单元负责人进行经济责任审计,跟踪督促审计发现问题的整改工作。2、具体实施对专业公司的财务收支审计,跟踪督促审计发现问题的整改工作。3、具体实施对专业公司的经营绩效审计,跟踪督促审计发现问题的整改工作。4、具体实施对专业公司的年度内控评估及检查评估整改效果,跟踪督促发现问题的整改工作。5、具体实施对专业公司的违规经营投资责任追究核查工作。6、具体落实推进公司IT 审计及审计信息化。7、做好内部审计业务资料的整理、归档工作。8、完成领导交办的各项工作。应聘资格:1、 会计、审计、财务管理,通信工程等相关专业全日制本科及以上学历;年龄不高于40岁,特别优秀者可放宽年龄限制。2、 有三年及以上集团公司或其它大型企业、会计师事务所从事财务、审计、风险、内控管理的经验。3、对内部审计,企业风险管理和内部控制框架有深入了解,并可以将其应用于企业的管理及企业业务流程的整改。4、 获得会计从业资格证或初级审计师及以上专业技术资格,具有注册内部审计师,中国注册会计师,资格者优先.5、熟悉通信行业相关的会计准则、具有全面的业务处理与数据统计分析能力、积极的沟通协调能力。6、具有较好的文字功底,具有撰写高质量审计报告的能力。7、熟练运用Word、Excel、PPT,熟悉中通服翔云,SAP等办公软件。8、 工作态度严谨细致,执行能力强,有高度的责任心及团队合作精神。