岗位职责:1. 参与常规审计、专项审计、舞弊调查等项目,对集团附属公司的财务收支及经营活动进行内部审计及监督,协助集团内部控制体系的持续完善; 2. 获取充分恰当的审计证据,编制审计工作底稿和审计报告,提出整改建议并督促落实整改方案;3. 学习使用和优化审计模型,对海量的财务、业务数据进行分析,协助审计工作的开展。 任职要求: 1. 会计、审计等相关专业本科及以上学历;2. 了解企业会计准则、财税法规、企业内部控制规范等;3. 良好的逻辑思维能力、学习沟通能力和抗压能力; 4. 一年及以上工作经验,接受优先的应届生;5. 优秀的个人综合素质,良好的工作责任心。