职位描述:1、组织各职能部门设计并优化各项内控制度,完善内控制度手册、内部评价工作手册;2、梳理公司业务流程、识别关键业务流程控制风险点,整合并优化OA、ERP内控流程;3、制定年度和季度内审工作计划,每季度实施内部审计检查,编制内审工作底稿,评估内控体系运行效果,撰写内控审计报告;4、跟进和改进内控检查中发现的问题,确保内控要求落地实施;5、开展数据分析、信息系统测试等技术支撑,提供内部控制与管理改进建议;6、提供成本和内控相关的数据分析及建议,支持公司战略规划和运营优化。职位要求:1、25-35岁,本科及以上学历,财务、会计、审计或相关专业。2、2年以上制造业或成本会计工作经验,具有会计师事务审计或公司内控审计经验者优先。3、熟悉内控管理的基本原理及流程优化;了解国家税收政策、会计准则及相关法规;良好的数据分析能力和逻辑思维能力;熟悉成本核算流程,精通Excel及金蝶ERP软件;责任心强,上进心强,具备良好的沟通协调能力。4. 证书要求:持有中级会计职称优先。五险一金+年底奖金+旅游+体检+节假日福利+工作餐+团建+班车+包住+双休