工作职责1. 协助审计部负责人开展各类内部审计工作,包括:例行审计、管理审计、内部控制审计(梳理)、工程建设项目审计等;2. 根据内审工作结果草拟审计建议,上报审计部负责人,并协助跟踪被审计单位整改情况;3. 根据年度审计计划,独立开展部分审计工作并起草审计报告;4. 审计档案的归档、审计台账的建立以及有关资料的收集;5. 负责审计报告征求意见稿及正式稿的发文工作;6. 上级安排的其他工作。任职资格1. 全日制本科及以上学历,审计或财会类专业,211、985院校毕业优先;2. 1 – 3年财务审计或内控审计工作经验;3. 敏锐的洞察力,较强的逻辑思维能力沟通协调能力,优秀的书面和口头表达能力;4. 能适应短期出差。