岗位职责:1. 深入了解业务,识别和评估合规风险,重点关注典型高风险领域;2. 评估优化公司业务流程,梳理、建设和完善公司相关制度流程,识别问题风险并提出优化建议;3. 负责集团审计工作,开展各类常规、专项审计,完成相应的工作底稿和总结报告;4. 与公司各部门保持积极有效的沟通,确保内部控制制度顺畅运行;5. 完成领导安排的其它工作。任职要求:1. 教育背景:具有会计学、审计学、财务管理等相关专业的本科及以上学历。2. 专业知识与技能:熟悉国家财经法规、企业会计准则和审计准则,具备扎实的会计核算和审计理论基础。能够熟练运用审计方法和技术,具有一定的数据分析能力。3. 工作经验:至少拥有1-3年审计或相关财务工作经验,具备内部审计经验者和内控体系建立者优先考虑。