职位描述:1、根据集团统一要求,协助集团内部控制体系的建设和维护。2、负责根据集团统一管控要求,对利欧数字及其下属公司的制度、及分授权表的发布审核,流程新增及改造的上线审核,以及关键系统的需求与上线前测试,确保利欧数字落实了集团的管控要求,管控行为贴合业务需求,且实现有效管控。3、负责配合集团统一规划,定期开展专项检查,对利欧数字及其下属子公司现有控制要求的固化情况,以及实际执行过程中的落实情况进行检查,发现问题并提出整改建议,并进一步明确整改建议、整改责任人和整改完成时间要求,并定期跟进整改的完成情况。4、负责针对检查发现的利欧数字及其下属子公司的高风险问题及关键控制点,设计日常监控指标,并执行日常监控。5、负责协助搭建集团风险数据库,对关键风险进行分类分级管理,定期对风险数据库进行评估与更新,并适时推动公司风险管理体系的建设。6、负责配合集团统一规划,针对关键高风险开展专项的应对及优化。7、负责利欧数字内部业务部门、职能部门的内部控制相关的事项的日常沟通和答疑。职位要求:1、本科及以上学历,管理、会计、金融学位优先;2、5年以上工作经验,具备至少3年事务所或咨询公司工作经验,同时有大中型多元化集团工作经验者优先;3、具备扎实的内控基本知识,了解内部控制起源、目标、意义,熟悉国内上市公司内部控制要求,掌握内部控制关键流程的薄弱环节、关键控制节点、和可采取的控制措施;4、有独立承担并完成关键流程专项检查的项目经验,包括检查执行、问题和整改方案输出、整改方案落地实施及验收(纯事务所工作经验,整改落地实施及验收这一项可适当放宽)5、参与过多元化集团内部控制体系0-1建设者优先;6、具备出色的沟通能力和表达能力,岗位后续需有能力独立开展业务部门沟通;7、具备出色的理解能力和独立思考能力,岗位后续需理解集团管控要求及管控思路,并在所负责板块内负责落地,过程中涉及个人思考和个人判断;8、踏实、认真、细心;坚守原则。