工作职责:1. 全面理解法定审计、内部审计、信息安全审计及其他专项审计。2. 组织开展法定审计,如年报内控审计、海关认证审计等,依法律法规、系统认证要求实施审计,与相关部门进行沟通落实审计发现、提出合理的审计建议。3. 组织开展其他专项审计,如IT专项审计、采购/销售专项审计、经责审计等,指导完成审前分析、明确审计方向、制定审计计划、实施审计工作。4. 针对审计发现提出审计有效的整改建议,出具审计报告,落实审计整改事项跟踪及考核,完成审计资料的归档工作。5. 与公司内外部进行沟通协调,促进审计业务有序有效开展。任职资格:任职资格:1. 大学本科及以上学历,审计、财务管理、会计、法律相关专业优先。2. 从事内、外部审计或风险管理相关工作至少12年以上,有制造行业审计或管理背景、半导体相关行业经验者优先。3. 全面理解公司治理、企业战略及内部审计实务,具备在COSO框架要求下的内部控制知识,熟悉香港联交所和上交所规定和相关内控法案,熟悉ISO27001及相关信息安全法律法规和认证体系。4. 持有注册内部审计师CIA、注册信息系统审计师CISA、注册内部控制自我评估师CCSA 、注册会计师CPA优先。5. 熟练使用办公、SAP、CAD等软件。6. 具备较强的逻辑分析能力、语言文字表达能力、沟通协调能力及问题解决能力;具备较强的团队管理能力及业务指导能力。7. 情绪稳定、积极乐观、抗压及抗挫折能力强、为人正直、作风严谨、原则性强、责任心强且有担当。8. 能接受一定程度的出差。