1. 根据工作安排,开展内控审计或履职排查;2. 对业务、流程、控制体系中存在的管理问题,进行归纳、分析、总结,提出管理建议;3. 结合项目经验,挖掘公司可建模风险场景,协助公司操风监测体系的完善;4. 领导交办的其他事项。 任职资格:学历要求 :大学本科及以上学历,财务、审计、法律、统计、计算机相关专业优先。工作年限 :1-2年事务所、咨询公司、融资租赁公司或大型金融机构审计/内控/监察相关从业经历。任职资格 :1. 了解金融机构或融资租赁企业内部控制、内审实务;2. 需要拥有编程能力(Python、SQL等),具备统计分析或内控相关模型开发经验者尤佳;3. 具有较强的逻辑分析、发现问题、解决问题和表达问题的能力;4. 能在压力环境下统筹项目推进及内外部沟通事宜;5. 持有或部分通过CPA、FRM、CIA、CISA、律师资格证书者优先,有公检法对接经验或资源者优先。