职责描述:1. 管理集团的 审计事务,为集团战略目标提供强有力的内部审计支持;2. 根据国家相关法律法规,结合公司实际情况,建立、制定和完善集团审计管理制度体系;3. 制定和维护集团内部审计的相关制度和工作流程,并组织开展各项内部控制系统的审计、检查及评价工作;4. 制定集团年度审计计划并带领团队按照计划完成各项审计项目;拟定审计报告,提出潜在问题及整改意见;5. 建立并不断优化审计程序、审计工具、审计底稿、审计评价体系等; 6. 组织开展企业管理审计,包括战略审计、流程稽核、风险审计等,为企业管理层提供规范管理和防范风险的合理化建议;7. 高效完成领导交办的其他工作。任职要求:1. 本科及以上学历,会计、财务、金融等相关专业;2. 有三年以上内审/外审相关经验,会计师事务所背景为佳;3. 熟悉中国企业会计准则、企业内部控制相关知识,具有制造业企业内控审计经验为佳;4. 细致,严谨,具有敏锐的洞察力、逻辑思维能力和良好的语言及文字表达能力;有较强的团队搭建和培养能力;5. 能适应25%左右的出差频率;6. 具有CPA或CIA任职资格优先。