岗位职责:1、参与内部审计工作,开展日常监控、定期评价和排查,及时发现潜在风险;2、编制审计工作底稿,协助起草内部审计报告;3、根据公司需求完成专项调查,迅速回应需求并完成项目;4、对审计整改情况追踪,对重要审计项目进行后续审计,检查审计决定的执行情况,并进行报告;5、参与完善、优化公司内部控制制度和相关运作流程,检查公司内控管理体系的健全性、合理性、有效性;6、领导交办的其他工作。任职要求:1、统招本科及以上学历,审计、财务等相关专业优先;2、具有企业内控、审计或财务相关工作经验(具有四大会计师事务所经验优先),能独立完成相关内部审计工作;3、掌握审计、内部控制、财务和公司治理等相关专业知识;4、具有良好的沟通表达能力,敏锐的观察能力,较好的组织协调能力;5、具有注册会计师,或中级审计师,或国际注册内部审计师 CIA 等专业认证资格优先;6、较强的职业素养,品行端正,有较强的保密意识;7、有良好的团队合作能力,具有高度的责任心,工作积极主动。