岗位职责:1. 负责公司财务、业务运营等方面的内部审计工作,确保公司运营活动的合规性、有效性和经济性。2. 参与制定和完善公司内部审计制度和流程,优化审计方法和工具。3. 组织实施各类审计项目,包括但不限于财务审计、经营审计、专项审计等,发现并评估潜在风险。4. 编制审计报告,提出审计建议和意见,跟踪审计整改情况,确保审计成果得到有效落实。5. 完成上级交办的其他审计相关任务。任职要求:1. 专业与经验:拥有审计、会计、财务或相关专业本科及以上学历,具备2年以上内部审计或相关工作经验者优先。熟悉国家财经法规、税收政策及内部审计准则。2.职业素养:性格上要求有原则,对待工作严谨认真,能够坚持原则,不徇私情,即“六亲不认”的态度,拒绝成为“和事佬”,确保审计工作的公正性和客观性。3. 年龄与灵活性:年龄要求放宽,欢迎具有丰富经验的资深审计人员加入,同时也考虑退休返聘人员或愿意接受灵活工作安排的兼职人员。4. 出差与适应能力:能够接受频繁出差的工作要求,特别是在项目高峰期,能够迅速响应并前往不同地点进行突击审计,具备良好的适应能力和抗压能力。5. 沟通能力与团队协作能力:良好的沟通能力,能够与不同部门和层级的人员有效沟通,协调审计工作。同时,具备团队合作精神,能够在团队中发挥积极作用。6.专业技能:熟练掌握审计软件及办公软件(如Excel、Word、PPT等),了解ERP系统者优先。