岗位职责:1、内控审计工作:①熟悉公司内控制度,具备较强的合规性和风险意识;②参与公司内控制度编制及风险管理体系建设,负责建立与完善内控制度,并对制度的执行情况进行审计及监督;③负责管理及优化公司内控制度及风险管理体系,对公司系统性流程进行定期梳理,更新并完善流程表单、权限等,④对公司业务领域的各类风险进行识别、分析、评估,并设定预警指标和应对方案,搜集、整理、分析各项对公司运作有重要影响的法律法规、因素或事件,制定风险应对措施,帮助公司改进风险防范管理;⑤组织跨部门的流程优化专项沟通,收集流程改进建议,推动流程的正常改进;⑥定期开展公司内控自评工作,编制计划、方案及底稿,持续对内控制度、流程的有效性、合规性进行评估,识别内控缺陷,跟进缺陷整改;⑦协助进行外部审计机构对公司的审计工作,做好审计过程中与相关部门的协调和沟通。⑧完成上级领导交办的其他工作。2、数据分析工作:①具备较强的逻辑思维和敏锐的洞察力,通过财务数据分析业务发展现状,判断未来发展趋势。②负责各类监管报表的编制与报送,落实各类调研报告的撰写。岗位要求:①35岁以下,本科及以上学历,审计、财务、法律、统计、工商相关专业毕业;②三年以上审计、财务相关工作经验;具有审计师、会计师、经济师证书者优先;③具备较强的判断和决策能力、风险识别和前瞻性能力,良好的逻辑思维、沟通协调和执行能力;④熟练使用EXCEL、WORD等办公软件操作能力,具有良好文字写作能力;⑤具有高度的工作热情和责任感,良好的职业道德,勤勉认真,保密意识,能适应加班;⑥具有国有企业风险管理、合规管理、内部审计等工作经验的,优先考虑。