1.负责内控审计管理体系和制度的建设和完善,监督制度执行情况;2.制定年度审计工作计划,确定审计方向,协调审计资源;3.推进年度工作计划的实施,按照计划有序组织开展各项审计工作;4.组织开展审计整改工作,督促审计发现问题整改落实,推进审计结果综合运用,提高公司经营管理水平,持续防范经营风险;5.组织开展内部控制评价工作,通过内部控制分析、意见反馈等方式,查找内控缺陷,提出制度建设、业务流程优化等建议;6.组织实施内控执行检查工作,提升内部控制管理水平;7.向内控审计分管领导汇报审计中发现的问题,沟通协调审计过程中的各项突发事项;8.配合集团及其他内外部单位相关工作。9.完成集团内控审计部及荆州公司内控审计分管领导部署安排的其他工作。任职要求:1.本科及以上学历,财务、审计、会计等相关专业;2.3年以上企业内部审计、内控建设或事务所内控审计从业经验;3.有中级会计职称、注册会计师、内部审计师证书优先。