职责描述:1、协助上级建立并完善公司的审计制度;2、协助上级制定年度审计计划;3、根据审计计划,开展各项审计工作; 4、负责对所涉及的审计事项;编写内部审计报告,提出审计意见; 5、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人及公司合法权益; 6、对被审计部门整改情况进行跟踪并落实审计意见;7、开展舞弊类案件查处; 8、上级领导安排其他事项。 任职资格:要求一定有内审经验!!!!!!1、熟悉内部审计流程与规范、财税法规、审计程序;2、良好的语言组织能力,工作态度积极,能接受调配,吃苦耐劳,责任心较强及能坚持原则,能独立开展审计工作、编写审计报告; 3、有4年以上制造业内部审计工作经验优先; 4、大学本科相关专业(财务管理、审计等金融类相关专业本科及以上学历),CPA或中级会计职称优先; 5、薪资面议,有能力者优先。