岗位职责:1、负责公司内部审计工作,包括但不限于财务审计、内控审计及其他相关审计工作,确保公司经营的合规性和准确性;2、负责制定公司年度内审计划,组织和实施各项审计工作,确保审计工作全面性、系统性以及高效开展;3、负责撰写审计报告,客观、公正地反映审计发现的问题和风险,提出合理的审计建议,并跟踪审计整改情况,确保审计成果的有效落实;4、定期向上级报告内部审计工作重大事项,定期向董事会及其审计委员会报告内审工作开展情况,及时汇报发现的重大问题和重大风险隐患,提出改进意见;5、对违反法律法规或公司规定且可能造成重大损失浪费的行为,及时制止或纠正。对已造成重大损失或不良影响的单位和人员,向主要负责人、决策机构提出追责建议;6、推动内部审计监督体系建设,起草并监督执行经审议通过的内部审计制度;7、完成领导交办的其他工作。任职资格:1、本科及以上学历,审计、财务、会计、经融、经济等相关专业,具有注册会计师或注册内部审计师等证书有限;2、在大中型企业、上市公司或会计师事务所,从事内部控制、内外部审计相关工作3年以上,1年以上同等岗位管理经验;3、熟悉内部审计理论和方法,具备丰富的审计实践经验;4、熟悉财务管理知识,了解国家有关审计、财务、税务等方面的法律法规;5、熟练掌握审计技能,包括但不限于审计目的确认、审计范围确定、审计资源配置、审计方案制定等;6、具备学习能力、创新意识、团队合作精神。为人正直、责任心强,具备高标准的职业操守。