工作职责:1.协助公司合规体系建设,规划公司的内控管理与合规审计计划,并有效执行;2.协助审查公司规章制度和业务流程,及时提供相关的意见;3.配合集团内的合规审计工作,组织公司内各部门完成所要求的汇报;4.与外聘律师、审计事务所对接,参与具体内控/审计项目实施,包括组织公司内部访谈,资料收集查阅,审计,风险评估等;5.积极跟进审计后的整改工作,结合公司实际提出改进建议,对公司潜在风险点进行预警;6.完成与内控/内审工作相关的各类报告,跟进内控/审计资料的收集与整理归档,建立相关的档案;7.主动跟进与内控/内审体系相关的各项法规政策和标准等,及时改进公司的内控/内审体系;8.负责组织内控/内审体系在公司内部的宣导和培训,并协助其他合规培训相关的工作;9.负责部门内部分事务工作以及其他工作的协助。任职资格:1.全日制本科及以上学历,财务、审计、工商管理等相关专业;2.需有合规或审计、内控等相关工作经验;3.英语达到CET-6及以上水平,文字及报告能力佳;4.认真仔细、有责任心、耐心度佳;具有较强的组织、沟通、协调能力;5.熟练使用办公软件(Word/Excel/PowerPoint)。