岗位职责:1. 执行集团内部各个经营单位的审计工作,实施具体内部审计项目;2. 程序化、独立化地开展审计工作;3. 发现公司潜在问题和风险,提出改进意见,客观公正地给予评价 ;4. 独立完成审计报告的撰写;5. 向管理层提供有关审计发现及建议的内审报告并与各负责部门一起监控审计问题的整改情况;6. 督促跟踪审计结论和建议的落实;7. 负责整理、归档内控审计资料。任职要求:1、具备2年快消行业相关经验优先2、了解企业内控管理流程,了解企业日常业务循环(如:采购、销售、存货等业务循环)的工作流程;有会计核算基础。3、熟练操作各类办公软件,懂SAP操作者优先;4、具备较强的逻辑分析、学习和协调能力;