岗位职责:1、负责公司的专项审计、审阅等相关的工作,进行有关审计资料的原始调查、收集整理和建档工作,编写内部审阅报告;2、定期、不定期对客户单位内控制度的执行情况和财务管理状况进行抽查和审计,提出指导意见;3、评价客户单位财务管理和各项财务制度的执行情况,对财务管理、内部控制、风险管理方面出具管理建议;4、协助客户年报审计工作,并及时回复集团审计师的反馈和要求;5、领导安排的其他工作,如协助财务团队出外勤,与税务局专管员沟通;岗位要求:1. 本科及以上学历,专业不限;2. 熟悉企业会计准则,具有中国注册会计师资格优先;3. 具有5年以上大型会计师事务所相关工作经验;4. 工作责任心强,团队协作意识强;5. 具备良好的文字表达能力和人际沟通能力;6. 熟练掌握常用的办公软件;7. 压力承受能力强,能接受出差安排。