工作职责:1、负责协助编制并实施全面的年度审计计划,包括资金预算、日程安排和人员安排。2、检查、评估被审计单位资源利用以及政策遵循的有效性。3、协调被审计单位的工作关系,针对审计发现的缺陷情况,和被审计单位沟通审计意见,组织设计改善方案,并检查管理层的纠正行为。4、审核、批准审计报告向管理层汇报审计部门的工作情况。5、全面负责内控审计团队的建设,包括人员内外部培训、日常业务考核。6、确定审计部各岗位分工、协调作业、发挥各人专长,督促成员持续学习。7、完成上级交代的其他工作事项。任职资格:1、 全日制大学本科以上学历 ,财务、审计、法律等专业优先考虑。2、有注册会计师(CPA)或注册内部审计师(CIA)资格优先。3、 具有良好的沟通/协调能力、报告撰写能力。4、 熟悉公司运营各主要环节,对企业风险有清楚的认识