工作职责1. 根据审计程序与工作规范,收集审计所需资料,与相关人员访谈交流,学习被审计单位业务,运用专业知识解决问题,对相关流程提出自己的意见,完成领导交办任务;2. 开展经营审计:对各子公司、各业务、各职能进行检查,是否符合国家法规、公司制度,确保财务信息真实完整、内控可靠有效、经营活动效率效能,针对发现问题与风险事项提出改进建议;3. 开展合规审计:根据上市公司与ESG相关要求,每年开展合规审计;4. 定期收集公司经营资料,整理存档,协调沟通审计部门日常事务;5. 其他工作:参与公司招采监督工作等,参与公司内部飞行检查,定期进行各种形式的合规与廉洁宣传; 6. 完成上级交办的其他任务。任职资格1. 学历要求:应届毕业生,全日制大学本科及以上学历,财经类专业、审计类审计、法学类专业;2. 有较强的学习能力、信息搜集能力、逻辑分析能力、计划组织能力、人际沟通能力、书面写作能力;3. 优秀的英文听说读写能力4. 认同联影文化与价值观;5. 对内部审计工作有了解、热爱审计工作。