岗位职责:1.检视内控组编制的内控制度及相关施行细则,经领导审批通过并提报董事会同意后发布施行;2.依据审计部年度工作安排,进行日常审计工作(含拟定审计计划、收集相关材料、执行审计程序、编制工作底稿、起草审计结果报告、后续追踪问题改善进度及归档);3.与财务部配合进行国内集团子公司财务内审工作并汇总出具内审工作结果报告;4.完成其他领导安排的工作任务;5.完成业务需要及领导安排的出差任务。岗位要求:1.审计或财务相关专业本科及以上学历;2. 至少1年及以上相关审计工作经验;3. 较强的变革力及推动力,抗压能力强;