岗位职责:1、编写年度内审计划;2、编制项目内审专案并组织实施例行专项审计;3、协助外部审计工作,负责内部审计管理、内控、风险制度及文化的建立、维护及推动;4、执行内部控制自评工作;5、负责实施风险管理评估工作;6、管理规章制度的优化;7、进行内控及风险管理机制培训和宣传;8、完成部门领导的其他交办工作。任职要求:1、本科以上学历,财会、审计等相关专业毕业;2、有1年及以上审计相关经验,熟悉物流、大宗贸易批发行业审计合规管理为佳;3、有 IPO 成功上市的协助经验或会计师事务所工作经验者优先;4、原则性强,工作严谨认真、忠诚敬业,具有较强的组织、沟通、协调能力,良好的职业操守及团队协作精神。