1、本科及以上学历,财务、会计、审计、金融、企业管理等相关专业优先,硕士学历加分2、持有 CPA(注册会计师)、CIA(国际注册内部审计师)、CISA(信息系统审计师)等证书优先3、4-5 年以上审计/内控相关经验,有集团化企业、上市公司或四大会计师事务所背景者优先工作内容:1、对集团财务业务的真实性、合规性进行审核(包括不限于购销合同、内部流程和票据审核)2、对集团财务凭证审核的合理性、合法性,是否按照流程执行以及附件的规范性3、对集团主营成本、各项运营管理费用、研发支出及其凭证附件核算的合理性和合规性4、对集团会计科目的运用、会计科目税务处理的合规性进行审查5、了解集团财务工作,给出相应的税筹建议及税筹规划6、对集团库存商品、固定资产进行排查,给出如何有效管理资产的合理性建议7、提供实时政策的解读,解答有关税收政策、财务处理方面的问题8、集团的其他辅助性工作,包括但不限于公司组织结构、股权结构的搭建等相关性工作事项9、编写适用于集团的《企业财税合规性管理办法》,定期出具书面的《财务审核专项报告》10、主导过重大审计项目(如 IPO 内控合规、并购尽调、反舞弊调查)优先11、董事长布置的其他工作