工作职责:1.负责建立健全公司内部审计、风险内控、违规责任追究等相关制度体系,负责相关制度的制定、修编和完善工作;2.负责组织推进公司全面风险管理与内部控制体系的建立、运行与维护;3.负责制定年度内审计划,组织开展内审项目并编制审计报告;4.负责组织开展公司年度内部控制自评价工作、全面风险管理评估及报告编制工作;负责协调、推动公司重大风险管控措施的落实;5.负责督促和指导对审计发现问题和内控缺陷的落实整改工作;6.负责上级对口部门和外部监管机构审计、调研及检查的协调配合工作;招聘条件:1.全日制本科及以上学历,有审计学、财务管理、会计学等相关专业;具有CISA、CPA、CIA等资质证书者优先;2.具有中大型会计师事务所或企业内审3年及以上工作经验,熟悉采购、合同、信息系统等主要业务流程;有担任过中大型审计项目主审工作经验的优先;3.熟悉风险内控管理体系建设,具备风险管理、内控评价、内部审计等方面的专业知识;4.具有良好的沟通协调、口头和书面表达能力,能与被审计单位、同事和上级有效沟通,具备较强的问题解决能力,能对审计发现问题提出合理的建议。